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Humanas

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256.235 Trabalhos sobre Humanas. Documentos 68.971 - 69.000

  • Auditoria interna e externa

    Diferentemente da evasão fiscal (onde ocorre o fato gerador do tributo e o contribuinte não paga uma obrigação legal) na elisão fiscal, através do planejamento, evita-se a ocorrência do fato gerador. E por não ocorrer o fato gerador, o tributo não é devido. Dessa forma, o planejamento não caracteriza ilegalidade, apenas usa-se das regras vigentes para evitar o surgimento de uma obrigação fiscal. "A elisão fiscal é reconhecida como tal, quando um contribuinte recorre a

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    Tamanho do trabalho: 560 Palavras / 3 Páginas
    Data: 11/5/2014 Por: leandroodaniel
  • Auditoria Interna e Externa

    Auditoria Interna e Externa

    FMU FMU Auditoria Contábil Professor M.Sc. Francisco Angelo Antunes Mestre em Controladoria Empresarial pela Universidade Mackenzie Especialista em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão na Universidade da Califórnia, Irvine (EUA) Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie Nome: RA: Curso: Semestre/turma: Aula 1 - Introdução 1. Histórico da Auditoria no Mundo Nasceu no Reino Unido no século XIX, após inúmeros processos de falência de empreendimento que captavam dinheiro do povo. 1ª

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    Tamanho do trabalho: 30.133 Palavras / 121 Páginas
    Data: 19/10/2015 Por: mayaracechetto
  • AUDITORIA INTERNA E EXTERNA – FUNÇÕES E DIFERENÇAS CLASSES DE AUDITORIA

    AUDITORIA INTERNA E EXTERNA – FUNÇÕES E DIFERENÇAS CLASSES DE AUDITORIA

    Logo SUMÁRIO 1. INTRODUÇAO......................................................................................4 2. DESENVOLVIMENTO..........................................................................5 2.1 CONTROLADORIA.........................................................................5 2.2 AUDITORIA INTERNA E EXTERNA – FUNÇÕES E DIFERENÇAS CLASSES DE AUDITORIA.............................................................................7 2.3 AUDITORIA QUANTO A FORMA DE INTERVENÇÃO – AUDITORIA INTERNA.........................................................................................................7 2.4 A RESPONSABILIDADE DO AUDITOR INTERNO.......................8 2.5 REQUISITOS PARA O PROFISSIONAL AUDITOR......................9 2.6 AUDITORIA QUANTO A FORMA DE INTERVENÇÃO – AUDITORIA INTERNA........................................................................................................10 1. INTEGRAÇÃO ENTRE A AUDITORIA INTERNA E EXTERNA…11 3. DA PERÍCIA CONTÁBIL......................................................................13 3.1 RAZÕES PARA SE FAZER PERÍCIA CONTÁBIL.........................14 3.2 UTILIDADE SOCIAL E

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    Tamanho do trabalho: 5.744 Palavras / 23 Páginas
    Data: 14/5/2016 Por: theflashsgsg
  • Auditoria interna e externa, aplicabilidade e características

    Ciências Contábeis PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL TEMA: ÁREAS DE ATUAÇÃO – 7º SEMESTRE INFORMAÇÕES: A empresa EURO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA., atua no ramo de comércio e manutenção de máquinas industriais. Seus dirigentes possuem algumas dúvidas administrativas e a maior é sobre a melhor forma de tributação para a sua empresa. Eles entendem que planejar antecipadamente o que será cobrado de tributos é uma questão estratégica para uma boa administração da carga tributária com reflexos nas

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    Tamanho do trabalho: 493 Palavras / 2 Páginas
    Data: 15/5/2014 Por: 91467978
  • AUDITORIA INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES NA REGIÃO DO CARIRI

    CURSO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS MARIA MILENE LEITE DE CALDAS AUDITORIA INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES NA REGIÃO DO CARIRI JUAZEIRO DO NORTE/CE 2019 MARIA MILENE LEITE DE CALDAS AUDITORIA INTERNA E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES NA REGIÃO DO CARIRI Projeto de Pesquisa apresentado como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Orientador (a): Profa. Dra. Willma Santana. JUAZEIRO DO NORTE/CE 2019 RESUMO A auditoria interna

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    Tamanho do trabalho: 4.986 Palavras / 20 Páginas
    Data: 17/12/2019 Por: mileneleite
  • AUDITORIA INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

    AUDITORIA INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

    Resultado de imagem para logo unic JAQUELINA DUARTE BUSÍQUIA AUDITORIA NAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR Tangará da serra - MT 2018 JAQUELINA DUARTE BUSÍQUIA AUDITORIA NAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Instituição – UNIC EDUCACIONAL, como requisito parcial para a obtenção do título de graduado em Ciências Contábeis. Orientador: Rita de Cassia Vinhas Dias. Tangará da serra - MT 2018 JAQUELINA DUARTE BUSÍQUIA AUDITORIA NAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

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    Tamanho do trabalho: 6.341 Palavras / 26 Páginas
    Data: 1/11/2018 Por: Jaquelina Busiquia
  • AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA FINS DE RECLAÇÕES TRABALHISTAS

    AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA FINS DE RECLAÇÕES TRABALHISTAS

    PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS ESCOLA DE GESTÃO E NEGÓCIOS CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ITALLO JORGE CARVALHO AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA FINS DE RECLAÇÕES TRABALHISTAS GOIÂNIA 2018 ________________ AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO PESSOAL[1] INTERNAL AUDIT IN THE PERSONAL DEPARTMENT Itallo Jorge Carvalho** RESUMO: O Departamento Pessoal busca relações saudáveis entre empregado e empregador por meio da realização das leis trabalhistas que, uma vez descumpridas, podem levar a inúmeros problemas, que podem necessitar da

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    Data: 31/8/2018 Por: itallojorge01
  • AUDITORIA INTERNA NO GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DA EDP- ES (DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DE PESSOAS NA EDP ES E A FALTA DE VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO NAS AGÊNCIAS)

    AUDITORIA INTERNA NO GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DA EDP- ES (DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DE PESSOAS NA EDP ES E A FALTA DE VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO NAS AGÊNCIAS)

    SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI MARCOS VINICIUS SANTIAGO DE SOUZA RODRIGO BATISTA CREVELLARIO VINICIUS HELMER MENEGHETTI AUDITORIA INTERNA NO GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DA EDP- ES (DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DE PESSOAS NA EDP ES E A FALTA DE VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO NAS AGÊNCIAS) SERRA 2018 MARCOS VINICIUS SANTIAGO DE SOUZA RODRIGO BATISTA CREVELLARIO VINICIUS HELMER MENEGHETTI AUDITORIA INTERNA NO GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO DA EDP ES (DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DE PESSOAS NA EDP ES

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    Data: 19/4/2019 Por: Marcos Santiago
  • AUDITORIA INTERNA PRINCIPAIS ASPECTOS

    AUDITORIA INTERNA PRINCIPAIS ASPECTOS

    Ana Lúcia da Silva RA 4473913848/ Claudine Rocha RA 1299898466 Hilton Corrêa RA 3714667841/ Suzane Regina Alves RA 4211769030 AUDITORIA INTERNA PRINCIPAIS ASPECTOS A auditoria interna tem como função principal avaliar o processo de gestão, no que se refere aos seus diversos aspectos, tais como a governança corporativa, gestão de riscos e procedimentos de aderência às normas regulatórias, apontando eventuais desvios e vulnerabilidade às quais a organização está sujeita. RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E EMPRESA DE

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    Data: 23/9/2015 Por: anapingo15
  • Auditoria Interna x Auditoria Externa: principais diferenças

    A auditoria é um processo pelo qual uma empresa se submete para avaliar como está a utilização de seus recursos e como melhorá-los. A auditoria interna é feita por um auditor que fica constantemente na empresa e, normalmente, trabalha junto à diretoria executiva ou à presidência. A importância desse tipo de auditoria se dá na administração e averiguação de todos os procedimentos internos e políticas definidas pela empresa. Auditoria externa ou auditoria independente trabalha de

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    Tamanho do trabalho: 332 Palavras / 2 Páginas
    Data: 23/9/2014 Por: eumozer
  • Auditoria Interna. Auditoria Externa

    Auditoria Interna Auditoria Externa A auditoria é realizada por um funcionário da empresa A auditoria é realizada através de contratação de um profissional independente O objetivo principal é atender as necessidades da administração O objetivo principal é atender as necessidades de terceiros no que diz respeito à fidedignidade das informações financeiras A revisão das operações e do controle interno é principalmente realizado para desenvolver aperfeiçoamento e para induzir ao cumprimento de políticas e normas, sem

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    Tamanho do trabalho: 213 Palavras / 1 Páginas
    Data: 30/9/2014 Por: lynnmaks
  • AUDITORIA INTERNA: PREVENÇÃO DE FRAUDES NAS ORGANIZAÇÕES

    AUDITORIA INTERNA: PREVENÇÃO DE FRAUDES NAS ORGANIZAÇÕES

    INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MÚLTIPLO-IESM BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS AUDITORIA INTERNA: PREVENÇÃO DE FRAUDES NAS ORGANIZAÇÕES TIMON – MA 2020 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MÚLTIPLO-IESM BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS AUDITORIA INTERNA:PREVENÇÃO DE FRAUDES NAS ORGANIZAÇOES Projeto de pesquisa elaborado pelas alunas Larisse da Silva Santos e Liliane Andrade de Carvalho e apresentado ao curso de bacharelado em ciências contábeis da faculdade IESM sob orientação do professor Valdomir Marques de Sousa. TIMON - MA 2020 RESUMO

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    Data: 9/4/2020 Por: Matheus Teixeira
  • AUDITORIA INTERNA: UMA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE

    AUDITORIA INTERNA: UMA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE

    AUDITORIA INTERNA: UMA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE Luiz Felipe de Melo Frota[1] Allan Eurico de Oliveira Parente[2] RESUMO O presente artigo tem por objetivo geral tratar da importância da auditoria interna no processo decisório de empresas de médio e pequeno porte e suas ferramentas de controle que auxiliam os gestores a identificar a eficácia e a eficiência das atividades operacionais da empresa. Foram abordados conceitos de auditoria, processos de

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    Data: 17/8/2022 Por: TAIANE TALINE
  • Auditoria Lei Anticorrupção Brasileira

    Auditoria Lei Anticorrupção Brasileira

    1- (Valor 3,0): Desenvolva uma dissertação sobre os principais pontos do FCPA, do UK Bribery Act e da Lei Anticorrupção brasileira indicando e explicando, necessariamente, os principais pontos de convergência e as diferenças destes três atos normativos. O material esperado deverá ter entre 30 e 60 linhas. Antes de entrarmos no mérito da questão é importante entendermos o que são esses três instrumentos de combate a corrupção pública e privada nos USA, na Inglaterra e

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    Tamanho do trabalho: 1.818 Palavras / 8 Páginas
    Data: 9/6/2021 Por: anacarlaam
  • Auditoria na prática: tipos e funções

    INTRODUÇÃO Auditoria, na prática, é uma função ou atividade desenvolvida por contadores, e que somente através deles, a empresa poderá se balizar para tomar uma decisão correta para seus negócios. Grandes corporações vêem utilizando equipes mistas e interdisciplinares de profissionais nos trabalhos de auditoria interna, uma vez que os diagnósticos empresariais necessitam ser providos de análises técnicas e de enfoques diferenciados. As organizações estão reavaliando o perfil dos auditores internos passando a exigir informações agregadas

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    Tamanho do trabalho: 1.301 Palavras / 6 Páginas
    Data: 23/9/2014 Por: clecida
  • AUDITORIA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

    AUDITORIA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

    AUDITORIA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS Seu Nome RESUMO O planejamento em micro e pequenas empresas se constitui em estratégia que estimula o ordenamento de diretrizes para assegurar diretrizes de controle interno para que as perspectivas de sucesso possam superar as variáveis que se projetam dificultando a gestão de tais empreendimentos. Uma das formas de manter o controle financeiro e estratégico se aplica à implantação da auditoria interna em face de erros e falhas por

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    Tamanho do trabalho: 4.249 Palavras / 17 Páginas
    Data: 4/8/2021 Por: Gildo Ferreira
  • Auditoria no Brasil

    2) Quais foram as principais influências que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil, segundo Attie? Resposta: a)Filiais e subsidiárias de instituições financeiras; b) Financiamento de empresas brasileiras através de entidades internacionais; c) Crescimento das empresas brasileiras e necessidade de descentralização e diversificação de suas atividades econômicas; d) Evolução do mercado de capitais; e) Criação das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 1972; e, f) Criação da Comissão de Valores Mobiliários

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    Tamanho do trabalho: 218 Palavras / 1 Páginas
    Data: 3/9/2014 Por: marjoriegmm
  • Auditoria no Brasil

    1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 1.1 Introdução Muito se tem discutido sobre o papel e a missão da Auditoria no Brasil e no mundo. O ano de 2002 foi um ano de reflexão para todos os tipos de auditoria, haja vista os escândalos contábeis e financeiros que desestabilizaram os mercados financeiros mundiais, causaram prejuízos de grandes proporções a instituições financeiras, investidores e fornecedores, além de ocasionarem um clima de desconfiança geral entre os executivos das empresas.

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    Tamanho do trabalho: 4.065 Palavras / 17 Páginas
    Data: 2/11/2014 Por: denilson01
  • AUDITORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA FINS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA

    AUDITORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA FINS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA

    PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS ESCOLA DE GESTÃO E NEGÓCIOS CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ITALLO JORGE CARVALHO AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA FINS DE RECLAÇÕES TRABALHISTAS GOIÂNIA 2018 ________________ AUDITORIA INTERNA NO DEPARTAMENTO PESSOAL[1] INTERNAL AUDIT IN THE PERSONAL DEPARTMENT Itallo Jorge Carvalho** RESUMO: O Departamento Pessoal busca relações saudáveis entre empregado e empregador por meio da realização das leis trabalhistas que, uma vez descumpridas, podem levar a inúmeros problemas, que podem necessitar da

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    Tamanho do trabalho: 4.983 Palavras / 20 Páginas
    Data: 31/8/2018 Por: itallojorge01
  • Auditoria no Estoque. Remessa de equipamentos para conserto

    Auditoria no Estoque. Remessa de equipamentos para conserto

    AUDITORIA NO PROCESSO DE REMESSA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO - Área Estoques Ponto de Auditoria Foi constatado em trabalho realizado pela auditoria, na área de estoques de materiais, que determinados motores com valores representativos (materialidade) estavam sendo enviados para conserto com uma frequência significativa quando comparada com os outros itens de estoque. Outro fato revelado nos levantamentos efetuados pela auditoria foi que no retorno dos consertos realizados por um determinado prestador de serviços, sempre constava

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    Tamanho do trabalho: 1.114 Palavras / 5 Páginas
    Data: 5/9/2021 Por: kynho_e
  • AUDITORIA NO PROCESSO DE REMESSA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO

    AUDITORIA NO PROCESSO DE REMESSA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO

    GFCA – 04 Vivian de Souza AVALIAÇÃO AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITORIA NO PROCESSO DE REMESSA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO PROFESSOR: Jose Henrique Calegher Goiânia, 11 de agosto de 2020 Trabalho Final: Auditoria das Demonstrações Financeiras INSTRUÇÕES Olá turma!! Segue abaixo o trabalho final, individual, que vocês devem elaborar e postar no Eclass, em "Entrega de Atividades" em um único arquivo, até o dia 15/08/2020. AUDITORIA NO PROCESSO DE REMESSA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO

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    Tamanho do trabalho: 382 Palavras / 2 Páginas
    Data: 14/9/2020 Por: Vivian251290
  • Auditoria Normatização e Certificações

    Auditoria Normatização e Certificações

    logoeniac ............................................................................................................................... Auditorio, Normatização e certificação dARIO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA – RA 217512012 por que as empresas fazem auditoria ............................................................................................................................... Cidade Ano de entrega 2016 DARIO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA por que as empresas fazem auditoria Trabalho apresentado ao Curso Bacharelado em Logística da Faculdade ENIAC para a disciplina Auditoria, Normatização e Certificação Prof. Fabio Valdecioli Cidade Ano de entrega 2016 logoeniac 1. Qual é sua opnião sobre o uso da auditoria como ferramenta

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    Tamanho do trabalho: 769 Palavras / 4 Páginas
    Data: 24/2/2019 Por: Dario Luiz
  • Auditoria nos Registros em Centro Cirúrgico

    Auditoria nos Registros em Centro Cirúrgico

    Descrição: cbpos2 Descrição: Estácio UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ MBA EM GESTÃO HOSPITALAR Trabalho Final – Auditoria nos Registros em Centro Cirúrgico Auditoria e Controle Hospitalar Niterói 21 de Fevereiro 2021 Trabalho Final – Auditoria nos Registros em Centro Cirúrgico O texto expressa a importância do controle das anotações da enfermagem em centro cirúrgico, as quais tornam legítimo o trabalho realizado com o paciente. O controle realizado é capaz de demonstrar de maneira clara, individualizada e

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    Tamanho do trabalho: 292 Palavras / 2 Páginas
    Data: 10/3/2021 Por: Alan Ardisson
  • Auditoria O objetivo CONTABILIDADE

    O Objetivo da Contabilidade Contabilidade: sistema de informação e avaliação que visa o provimento de demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade aos seus usuários. Sistema de informação: conjunto organizado de dados, técnicas de acumulação, ajustes e emissões de relatórios. Usuário: pessoa física ou jurídica com interesse na avaliação da situação e evolução de uma entidade. Usuários preferenciais ou externos são: - acionistas; - credores em geral e emprestadores de recursos;

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    Tamanho do trabalho: 611 Palavras / 3 Páginas
    Data: 23/10/2013 Por: STEFANIE2320
  • Auditoria Operacional

    Leia atentamente os enunciados das questões e responda: 1) As folhas de pagamento de Companhia de Construções Kelly são preparadas pelos apontadores, nos canteiros de obras, e então encaminhadas ao escritório central, para preparo dos cheques. Como os operários de construção não gostam de esperar pelo pagamento, o escritório central prepara as folhas o mais rápido possível. O malote, com o pagamento para cerca de 1.500 homens, em 30 locais diferentes. O gerente geral da

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    Tamanho do trabalho: 853 Palavras / 4 Páginas
    Data: 23/2/2014 Por: robertoayres
  • Auditoria operacional

    Auditoria operacional

    A auditoria operacional é uma atividade realizada sobre as operações da empresa ou organização. Para a realização do trabalho faz-se necessário coletar informações das várias divisões ou departamentos da empresa. A coleta de informações pode ser feita por meio de análise, fluxograma ou questionário. Após a obtenção das informações o auditor operacional faz a análise, detecta os pontos fortes e fracos das rotinas operacionais, sugere melhorias para os pontos fracos e elabora um relatório

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    Tamanho do trabalho: 1.462 Palavras / 6 Páginas
    Data: 4/3/2016 Por: felipefzm
  • Auditoria Operacional

    Auditoria Operacional

    Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul Campus Virtual Avaliação a Distância Disciplina: Auditoria Operacional Curso: Ciências Contábeis Professor: Araceli Farias de Oliveira Nome do aluno: Data: COrientações:  Procure o professor sempre que tiver dúvidas.  Entregue a atividade no prazo estipulado.  Esta atividade é obrigatória e fará parte da sua média final.  Encaminhe a atividade via Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA). 1) As folhas de pagamento de Companhia de Construções

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    Tamanho do trabalho: 915 Palavras / 4 Páginas
    Data: 22/9/2016 Por: badejo
  • Auditoria Operacional Ad Unisul

    Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul Campus Virtual Disciplina: Auditoria Operacional Curso: Administração Professor: Araceli Farias Nome do aluno: Data: 21/08/2013 Orientações: Procure o professor sempre que tiver dúvidas. Entregue a atividade no prazo estipulado. Esta atividade é obrigatória e fará parte da sua média final. Encaminhe a atividade via Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA). 1. Você como auditor interno da VIRTUAL COMPANY fez um levantamento geral da situação da empresa quanto aos

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    Tamanho do trabalho: 1.523 Palavras / 7 Páginas
    Data: 4/11/2013 Por: joao.ricardo0
  • Auditoria Operacional e Contábil

    Auditoria Operacional e Contábil

    Descrição: cbpos2 Descrição: Estácio UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ MBA EM GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA Fichamento de Estudo de Caso Trabalho da disciplina Auditoria Operacional e Contábil Tutor: Prof. Marcelo Brum Braggio Rio de Janeiro 2017 Estudo de Caso: Auditoria Operacional e Contábil PRG-Schultz Internacional REFERÊNCIA: MARSHALL, Paul; WEBER, James. PRG-Schultz Internacional. Harvard Business School, 809 – P02, 2008 Jim McCurry tornou-se CEO da PRG-Schultz International, Inc. (PRG), em julho de 2005, ele sabia que estava

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    Tamanho do trabalho: 1.450 Palavras / 6 Páginas
    Data: 12/5/2017 Por: Aline Moreira Tavares
  • Auditoria Os Testes Substantivos

    Auditoria Os Testes Substantivos

    Os Testes Substantivos objetiva a obtenção de evidencias de que os dados produzidos pelo sistema contábil das entidades são suficientes, exatos e validos. Enfatiza-se a preocupação de fazer constar todas as transações, tanto ativas e passivas na competência correta. Esses testes são essenciais aos trabalhos de auditoria, pois através da aplicação correta do mesmo, o auditor obtém evidencias sobre saldos e transações nas quais as empresas apresentam. Também são de suma importância na complementação dos

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    Tamanho do trabalho: 325 Palavras / 2 Páginas
    Data: 21/10/2019 Por: Daniela Souza
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