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RND (NATIONAL DATA NETWORK)

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Por:   •  5/2/2015  •  Resenha  •  969 Palavras (4 Páginas)  •  207 Visualizações

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« RND(REDE NACIONAL DE DADOS)

Confira a lista de transações do padrão RND. Clique no titulo da transação para fazer o download do arquivo que contém sua estrutura.

001 - PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS

Esta transação complementa o pedido de compras entre o cliente e fornecedor, explicitando os prazos para entrega/embarque da peça/material.Usualmente estabelece períodos planejados para períodos de até 24 meses, sendo definido um período de pedido firme, onde os prazos/quantidades permanecem inalterados.

001 - Programação de Entregas versão 09

002- NECESSIDADE DIÁRIA DE PRODUÇÃO

Transação que indica ao Fornecedor as necessidades diárias de produção do Cliente por um período definido.

003 - PEÇA / MATERIAL EM ATRASO

Transação utilizada pelo Cliente para solicitação de entrega/embarque em regime de urgência ao Fornecedor da Peca/Material Critico, definindo horário e quantidade do fornecimento.

004 - AVISO DE EMBARQUE versão 23

Transação de comunicação onde o Fornecedor informa o envio da Peca / Material e quantidade que esta sendo destinada ao Cliente. Versão atual 23.

004 - Aviso de Embarque versão 22

004 - Aviso de Embarque versão 21

004 - Aviso de Embarque versão 20

004 - Aviso de Embarque versão 19

004 - Aviso de Embarque versão 18

004 - Aviso de Embarque versão 17

004 - Aviso de Embarque versão 15

005 - PEÇA / MATERIAL EM ATRASO

Transação que indica o não cumprimento pelo Fornecedor dos prazos / quantidade convencionados na Programação de Entregas. O atraso não significa que a Peca / Material, seja necessariamente critico.

006 - RESPOSTA DA PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS

Transação onde o Fornecedor confirma / retifica a Programação de Entregas desejada pelo cliente.

007 - PEDIDO DE MERCADORIA

Contrato entre cliente e fornecedor, formalizando as condições comerciais de fornecimento de materiais / serviços, estipulando quantidade, preço e condição de pagamento.

008 - ALTERAÇÃO DE PEDIDO

Contrato formalizando alterações nas condições originalmente estabelecidas no pedido de compra. As alterações mais comuns são de preço, condição de pagamento e cota de participação no fornecimento.

009 - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PREÇO

Pedido do fornecedor ao cliente de revisão dos preços anteriormente contratados.

010 - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Esta Transação requisita do fornecedor uma analise de custo do produto a ser produzido para a montadora.O campo ASSUNTO na preparação do envelope do STM-400 devera ser preenchido com o nome do arquivo de desenho rasterizado da cotação, para melhor identificação no software de tratamento.

011 - RESPOSTA DE COTAÇÃO

Resposta de Cotação.

012 - PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE PEÇA/MATERIAl - versão 08

Transação que complementa o Pedido de Compras entre o Cliente e o Fornecedor, explicitando prazos em bases diárias, quantidades para entrega/embarque da peca/material. A mesma e usada para detalhar a programação enviada em bases semanais, 001 - Programação de Peca/Material.

012 - PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE PEÇA/MATERIAl - versão 07

013 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ARQUIVO

Transação que informara os problemas encontrados no tratamento do arquivo recebido.

014 - FATURA/DUPLICATA DE TRANSPORTE

Transmitir para o Destinatário as Faturas/Duplicatas de transporte.

015 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Transmitir para o Destinatário os Conhecimentos de Transporte. Versão atual - 03.

015 - Conhecimento de Transporte versão 01

016 - CANCELAMENTO DE AVISO DE EMBARQUE

Utilizada para o cancelamento de avisos de embarque(ASN) Caterpillar.

018 - Pré-Sequenciação da Linha de Produção

Atestar o recebimento de peças / materiais no cliente,informando possíveis divergências entre a informação detalhada na transação RND004 (Aviso de Embarque) e o recebimento físico.

019 - Confirmação de Recebimento de Material versão 02

Informar a sequência de montagem prevista, permitindo ao fornecedor otimizar sua produção e assegurar melhor sincronismo com as operações do cliente.

019 - Conirmação de Recebimento de Material versão 01

022 - Autorização de Faturamento

Identificação das peças POP Autorizadas para faturamento.

023 - Layout de Veículos Produzidos (Vins's) versão 01

Identificação de peças utilizadas por VIN produzido.

023 - Layout de Veículos Produzidos (Vins´s) versão 00

025 - Posição do Estoque

Posição do Estoque.

026 - Confirmação/Aceite da Chamada Kanban

O fornecedor confirma o aceite da chamada Kanban.

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