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Relatório de Movimentação de Fornecedor

Por:   •  11/4/2024  •  Monografia  •  481 Palavras (2 Páginas)  •  20 Visualizações

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ESTADO DE GOIÁS[pic 1][pic 2]

FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/01/2024 a 01/04/2024

Informações Cadastrais

Nome:        KATIA XAVIER DA SILVA        Data Cadastro:     28/12/2018

Razão social:     KATIA XAVIER DA SILVA        E-Mail:        katiaxasilva@hotmail.com

CPF:        767.790.921-34

Empenho

Nota Empenho

Protocolo

Data

Elemento

Ficha

Ação

Vlr Empenho

Vlr Liquidado

Vlr Pago

Vlr Anulado

Vlr A Pagar

258953

0141774/23

02/01/2024

31903400

0508

MANTER AS ATIVIDADES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA

36.480,00

6.080,00

6.080,00

30.400,00

0,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, EM REGIME DE PLANTÕES, COM A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/08/2023 À 31/12/2024 (PARA EMPENHO DO

EXERCÍCIO DE 2024). CONFORME CONTRATO 426/2023 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2022.

258954

0141774/23

02/01/2024

31903400

0492

MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

54.720,00

17.480,00

9.120,00

0,00

45.600,00

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃOEM, EM REGIME DE PLANTÕES, COM A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/08/2023 À 31/12/2024 (PARA EMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2024). CONFORME

CONTRATO 426/2023 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2022.

Totalização

91.200,00

23.560,00

15.200,00

30.400,00

45.600,00

Liquidação

Nota Empenho

Ficha

Data Liquidação

Número Liquidação

Protocolo

Número

Serie

Status

Vlr Doc.Fiscal

Vlr Liquidação

Vlr O.P.

258953

0508

01/02/2024

519347

15067/2024

50712517870

2

Pago

3.040,00

3.040,00

3.040,00

258954

0492

01/02/2024

519348

15067/2024

50712517871

2

Pago

4.560,00

4.560,00

4.560,00

258953

0508

27/02/2024

522915

26495/2024

50712518826

2

Pago

3.040,00

3.040,00

3.040,00

258954

0492

27/02/2024

522914

26495/2024

50712518825

2

Pago

4.560,00

4.560,00

4.560,00

258954

0492

01/04/2024

538428

44084/2024

50712519908

4

Em Aberto

8.360,00

8.360,00

0,00

Totalização

23.560,00

23.560,00

Despesa a Pagar

Resto

Protocolo

Ficha

Data

Histórico

Empenho

Proc.

Não Proc.

Cancelamento

Pago

Saldo

258954

0141774/23

0492

02/01/2024

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃOEM, EM REGIME DE PLANTÕES, COM A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/08/2023 À 31/12/2024 (PARA EMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2024). CONFORME

CONTRATO 426/2023 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2022.

54.720,00

8.360,00

37.240,00

0,00

0,00

45.600,00

Totalização

54.720,00

8.360,00

37.240,00

0,00

0,00

45.600,00

Ordem Pagamento - Orçamentária

Numero

Protocolo

Ficha

Data

Histórico

Documento

Status

Vlr Bruto

Vlr Retenção

Vlr Liquido

1577578

0141774/23

0508

08/02/2024

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, EM REGIME DE PLANTÕES, COM A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/08/2023 À 31/12/2024 (PARA EMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2024). CONFORME CONTRATO 426/2023 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2022.

50712517870

Ativo

3.040,00

1.048,13

1.991,87

...

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