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ESCRITURAÇÃO CONTABIL

Por:   •  22/5/2015  •  Trabalho acadêmico  •  2.001 Palavras (9 Páginas)  •  193 Visualizações

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Sistema de Ensino Presencial Conectado

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

        

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SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA EMPRESA JL MANUTENÇÃO EM PROTUDOS DE INFORMÁTICA

CONTA

VALOR

D

CAPITAL A INTEGRALIZAR

 R$         120.000,00

C

CAPITAL SOCIAL

 R$         120.000,00

Formação do capital social da empresa

D

CAIXA

 R$           90.000,00

C

CAPITAL A INTEGRALIZAR

 R$           90.000,00

integralização de parte do capital social para o caixa da empresa

D

VEÍCULOS

 R$           30.000,00

C

CAPITAL A INTEGRALIZAR

 R$           30.000,00

integralização do restatne do capital social com a compra de um veículo Fiat Strada/2014 para uso da empresa

D

MAQUINAS E FERRAMENTAS

 R$           20.000,00

C

CAIXA

 R$           10.000,00

C

FORNECEDORES

 R$           10.000,00

compra de máquinas e ferramentas da Empresa Cofermeta Comercio Ltda, através da NF 2098, sendo 50% à vista, com dinheiro do caixa, e 50% à prazo.

D

SALÁRIO

 R$              1.500,00

C

SALÁRIOS A PAGAR

 R$              1.500,00

Provisão de Folha de Pagamento referente ao mês de Julho/2014

D

SALARIOS A PAGAR

 R$                 135,00

C

INSS A RECOLHER

 R$                 135,00

Provisão de INSS a recolher sobre Folha de Pagamento do Mês de Julho/2014

D

FGTS

 R$                 120,00

C

FGTS A RECOLHER

 R$                 120,00

Provisão de FGTS a recolher sobre Folha de Pagamento do Mês de Julho/2014

D

ALUGUEL

 R$              1.500,00

C

ALUGUEL A PAGAR

 R$              1.500,00

Aluguel a pagar referente ao mês de Julho/2014

D

SALÁRIOS A PAGAR

 R$              1.365,00

C

CAIXA

 R$              1.365,00

Pagamento em dinheiro de salário do funcionário referente a Folha de Pagamento do Mês de julho/2014

D

INSS A RECOLHER

 R$                 135,00

C

CAIXA

 R$                 135,00

Pagamento em dinheiro da GPS referente a Folha de Pagamento do Mês de julho/2014

D

FGTS A RECOLHER

 R$                 120,00

C

CAIXA

 R$                 120,00

Pagamento em dinheiro da GRF referente a Folha de Pagamento do Mês de julho/2014

D

ALUGUEL A PAGAR

 R$              1.500,00

C

CAIXA

 R$              1.500,00

Pagamento em dinheiro do Aluguel referente ao Mês de julho/2014

D

CAIXA

 R$           25.000,00

D

FORNECEDORES

 R$           25.000,00

C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 R$           50.000,00

Serviço prestado à empresa Nemak S/A através de NF 01/2014, sendo o recebimento de 50% em dinheiro, e 50% em um prazo de 30 dias.

RAZONETES

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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA

DÉBITO

CRÉDITO

CAIXA

 R$   101.880,00

 

VEICULOS

 R$     30.000,00

 

MAQUINAS E FERRAMENTAS

 R$     20.000,00

 

FORNECEDORES

 R$     15.000,00

 

CAPITAL SOCIAL

 

 R$    120.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

 

 R$       50.000,00

DESPESA - ALUGUEL

 R$       1.500,00

 

DESPESA - SALÁRIO

 R$       1.500,00

 

DESPESA - FGTS

 R$          120,00

 

TOTAL

 R$   170.000,00

 R$    170.000,00

...

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