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PLANEJAMENTO DE MARKETING

Por:   •  10/10/2019  •  Trabalho acadêmico  •  3.651 Palavras (15 Páginas)  •  107 Visualizações

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TRABALHO DE CONTABILIDADE – VALENDO 5,0 – 2º BIMESTRE

Acadêmico(a): BEATRIZ HADASSA NUNES ALVES

Turma: ADMINISTRAÇÃO – 3º ANO A

FATOR MULTIPLICADOR: 1,05

a) Dados os fatos contábeis abaixo, com seus respectivos valores monetários base:

Fatos Ocorridos em 01/06/19:

  1. Constituição do capital da Comercial Serra da Prata Ltda., para exploração da atividade de Comércio Atacadista e Varejista de Alimentos e Bebidas, da seguinte forma: Abertura de uma Conta-Corrente PJ, via deposito de R$ 105.000,00 no Banco Lucro S/A. 01 Armazém de 30.000m2 no valor de R$ 367.500,00.

Data: 01/06/19

D: 1.1.1.002 – Bancos Conta Movimento                                                R$ 105.000,00

D: 1.3.2.002 – Imóveis                                                                R$ 367.500,00

C: 2.4.1.001 – Capital Integralizado                                                R$ 472.500,00

  1. Pagamento de R$ 1.575,00 via TED Bancário ao escritório contábil Top Contábil Ltda., referente às despesas de abertura da empresa com taxas e licenças, conforme Nota de Serviços Nº 100.

Data: 01/06/19

D: 1.3.3.001 – Despesas Pré-operacionais

C: 1.1.1.001 – Caixa

V: R$ 1.575,00

  1. Compra de Prateleiras de Aço para acondicionamento das mercadorias, da Ouro Verde Prateleiras Ltda., conforme NF 3359 no valor de R$ 52.500,00. Sendo pago uma entrada de 20% via TED Bancário e o saldo para 30/60/90/120 dias mediante aceite das Duplicatas OV-01/19 à OV-04/19.

Data: 01/06/19

D: 1.3.2.005 – Móveis e Utensílios                                                        R$ 52.500,00

C: 1.1.1.002 – Bancos Conta Movimento                                                R$ 10.500,00

C: 2.1.1.002 – Duplicatas à Pagar                                                        R$ 42.000,00

  1. Compra de Chocolate em Barras para o estoque, da Chocolates Garoto no valor total de R$ 26.250,00 conforme NF 15.455, na qual incidiram 5% de IPI; 12% de ICMS; 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Sendo pagos 50% via TED Bancário e saldo para 30 dias mediante aceite da Duplicata G-1006/19. (*) Frete por conta do fornecedor.

Data: 01/06/19

D: 1.1.3.001 – Estoque de Mercadorias                                                R$ 22.141,87

D: 1.1.2.007.001 – ICMS à Recuperar                                                R$   3.150,00

D: 1.1.2.007.002 – IPI à Recuperar                                                R$   1.312,50

D: 1.1.2.007.003 – PIS à Recuperar                                                R$      170,63

D: 1.1.2.007.004 – COFINS à Recuperar                                                R$      787,50

C: 1.1.1.002 – Bancos Conta Movimento                                                R$ 11.070,94

C: 2.1.1.001 – Fornecedores                                                        R$ 11.070,94

[pic 1]

(+) Valor da Aquisição Sem IPI                        R$ 26.250,00

(+) IPI (5%)                                         R$   1.312,50

(=) Valor Total da NF                                R$ 27.562,50

(-) ICMS 12%  (S/NF Sem IPI)                        R$   3.150,00

(-) PIS 0,65%  (S/NF Sem IPI)                        R$      170,63

(-) COFINS 3% (S/NF Sem IPI)                        R$      787,50

(=) Valor Líquido da Mercadoria                        R$ 22.141,87

  1. Pagamento de R$ 3.675,00 via Crédito em Conta, para a transportadora Translitoral S/A, referente transporte das prateleiras de aço adquiridas no ITEM 3, conforme Cte 100045-9.

Data: 01/06/19

D: 3.3.2.007 – Fretes e Carretos

C: 1.1.1.002 – Bancos Conta Movimento

V: R$ 3.675,00

  1. Compras realizadas na Casa do Escritório, conforme NF 1989 a saber:
  1. 5 Computadores no valor de R$ 10.500,00
  2. 02 Impressoras no valor total de R$ 3.150,00
  3. 10 Caixas de Papel A4 no valor total de R$ 1.050,00
  4. 5 Caixas de Caneta Esferográfica Azul no valor total de R$ 105,00
  5. 5 Caixas de Clips Médio no valor total de R$ 52,50
  6. 5 Caixas de Clips Grande no valor total de R$ 63,00
  7. 5 Caixas de Grampos no valor total de R$ 73,50
  8. 5 Grampeadores Grande valor total de R$ 105,00

A aquisição acima foi paga 50% via débito em conta e saldo para 45 dias mediante aceite da Duplicata CE-10/06.

Data: 01/06/19

D: 1.3.2.001 – Equipamentos de Informática                                        R$ 13.650,00

D: 1.1.3.003 – Estoque de Material de Expediente                                R$   1.449,00

C: 1.1.1.002 – Bancos Conta Movimento                                                R$   7.549,50

C: 2.1.1.002 – Duplicatas à Pagar                                                        R$   7.549,50

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